Orden de Compra. Nº1398-1301-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1398-46-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1398-1301-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-09-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1398-46-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins
Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T. 61.606.800-8
Dirección de Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2700 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Letra e, glosa 2 de la partida 16 del Ministerio de Salud, Ley 20.798, señala que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T. 61.606.800-8
Dirección de Facturación Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
Comuna Rancagua
Impuesto 146529,9
Dirección de Envío de la Factura Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONTAX
Razón Social CONSULTORA Y SEVICIOS CONTAX LTDA
R.U.T. 76.817.169-6
Sucursal CONTAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas19ParCALZADO DE SEGURIDAD, ADJUNTAR FOTOGRAFÍA Y CARACTERÍSTICAS, TALLAS SEGÚN DETALLE (N°35=2)(N°36=1)(N°39=2)(40=2)(N°41=3)(N°42=4)(N°43=3)(N°44=2)  $ 40.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 771.210 $ 771.210
Total Neto $ 771.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.530
TOTAL OC $ 917.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.