Orden de Compra. Nº
1398-200-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1398-187-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1398-200-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1398-187-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1398-187-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Ohiggins
Razón Social
SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T.
61.606.800-8
Dirección de Unidad de Compra
Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 721 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T.
61.606.800-8
Dirección de Facturación
Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
Comuna
Rancagua
Impuesto
417204,28
Dirección de Envío de la Factura
Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL DONDE LOS NESTOR SPA
Razón Social
COMERCIAL DONDE LOS NESTOR SPA
R.U.T.
77.615.663-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL DONDE LOS NESTOR SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151803
Juntas a tope para revestimiento de paredes
280
Unidad
SIDING REVESTIMIENTO EXTERIOR PVC BLANCO 0.20 X 3.80 MTS.
PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS, SE COTIZA EL 100% DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS
$ 4.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.315.160
$ 1.315.160
30151803
Juntas a tope para revestimiento de paredes
5
Unidad
TAPACÁN SIDING PVC BLANCO 0.20 X 3.80 MTS.
PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS, SE COTIZA EL 100% DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS
$ 8.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.620
$ 44.620
30151803
Juntas a tope para revestimiento de paredes
17
Unidad
PERFIL TERMINAL SIDING PVC BLANCO 3.80 MTS.
PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS, SE COTIZA EL 100% DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS
$ 3.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.717
$ 52.717
30151803
Juntas a tope para revestimiento de paredes
17
Unidad
PERFIL COMIENZO O STARTER SIDING PVC BLANCO 3.80 MTS.
PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS, SE COTIZA EL 100% DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS
$ 3.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.437
$ 55.437
30151803
Juntas a tope para revestimiento de paredes
10
Unidad
PERFIL ESQUINERO EXTERIOR SIDING PVC BLANCO 3 MTS.
PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS, SE COTIZA EL 100% DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS
$ 8.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.570
$ 88.570
30151803
Juntas a tope para revestimiento de paredes
26
Unidad
PERFIL ALERO SOLIDO SIDING PVC BLANCO 0.30 X 3.66 MTS.
PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS, SE COTIZA EL 100% DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS
$ 10.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 275.288
$ 275.288
30151803
Juntas a tope para revestimiento de paredes
60
Unidad
PERFIL J ½” X 3.80 MTS. SIDING PVC BLANCO
PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS, SE COTIZA EL 100% DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS
$ 3.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 187.560
$ 187.560
30151803
Juntas a tope para revestimiento de paredes
30
Unidad
PERFIL CORTA GOTERA SIDING PVC BLANCO
PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS, SE COTIZA EL 100% DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.260
$ 151.260
30111701
Enlucido de yeso
25
kilogramo
FRAGÜE GRIS X 1 KG.
PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS, SE COTIZA EL 100% DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
Total Neto
$ 2.195.812
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 417.204
TOTAL OC
$ 2.613.016
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.