Orden de Compra. Nº1398-2091-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1398-74-L118"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1398-2091-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1398-74-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1398-74-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins
Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T. 61.606.800-8
Dirección de Unidad de Compra ALAMEDA # 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 549 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Letra e, glosa 2 de la partida 16 del Ministerio de Salud, Ley 20.798, señala que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T. 61.606.800-8
Dirección de Facturación Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
Comuna Rancagua
Impuesto 19000
Dirección de Envío de la Factura Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Liliana Rebeca
Razón Social LILIANA GONZALEZ SILVA E.I.R.L.
R.U.T. 76.661.781-6
Sucursal Liliana Rebeca
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42251607
Poleas o accesorios para rehabilitación o terapia2UnidadLAPIZ MARCADOR AMARILLO según Bases Administrativas y TécnicasSe oferta por LAPIZ MARCADOR AMARILLO $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
42251607
Poleas o accesorios para rehabilitación o terapia1UnidadTijeras fuertes para termoplástico según Bases Administrativas y TécnicasSe oferta por Tijeras fuertes para termoplástico $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
42251607
Poleas o accesorios para rehabilitación o terapia3UnidadTIRAS PARA BORDES DE TERMOPLASTICO según Bases Administrativas y TécnicasSe oferta por SplintCuhsion 46x61x3.2mm $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.000
TOTAL OC $ 119.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.