Orden de Compra. Nº1398-2126-CC20 "Programa de Desarrollo y Ejecución de Cursos SIAD"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1398-2126-CC20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Programa de Desarrollo y Ejecución de Cursos SIAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1082417-7-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins
Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T. 61.606.800-8
Dirección de Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3600 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Letra e, glosa 2 de la partida 16 del Ministerio de Salud, Ley 20.798, señala que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T. 61.606.800-8
Dirección de Facturación Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
Comuna Rancagua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 78230020-2
Razón Social IPLACEX S.A.
R.U.T. 78.230.020-2
Sucursal 78230020-2
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141617
Capacitaciones directas en el concesionario1Unidad no definidaPrograma de Desarrollo y Ejecución de Cursos Nuevo SIAD 2019, Compra Coordinada ID 1082417-7-LR-19, Resolución Exenta N°636, En memorándum N°66 de fecha 16 de Noviembre del presente año, emanado del Jefe Departamento Capacitación, solicita la emisión de orden de compra del Programa IPLACEX  $ 17.999.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.999.880 $ 17.999.880
Total Neto $ 17.999.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 17.999.880

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.