Orden de Compra. Nº1398-2603-SE18 "REPARACIÓN IMPREVISTOS BOMBA AGUA HOSP. LITUECHE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1398-2603-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2018
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN IMPREVISTOS BOMBA AGUA HOSP. LITUECHE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1398-25-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins
Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T. 61.606.800-8
Dirección de Unidad de Compra av Bernardo Ohiggins 609 Rancagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 662 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley Nº21.053 Presupuestos del Sector Público 2018, establece en glosa 02 letra d de la partida del Ministerio de Salud que: Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a conta
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T. 61.606.800-8
Dirección de Facturación Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
Comuna Rancagua
Impuesto 673956,98
Dirección de Envío de la Factura Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victoria eugenia
Razón Social Servicios Profesionales de Mantencion Victoria Eug
R.U.T. 76.541.551-9
Sucursal Victoria eugenia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111810
Tanques de almacenamiento de agua1Unidad no definidaREPARACIÓN IMPREVISTOS BOMBA AGUA POTABLE EN HOSPITAL DE LITUECHE. COTIZACIONES N°SPM-395 Y SPM-396REPARACIÓN IMPREVISTOS BOMBA AGUA POTABLE EN HOSPITAL DE LITUECHE. COTIZACIONES N°SPM-395 Y SPM-396 $ 3.547.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.547.142 $ 3.547.142
Total Neto $ 3.547.142
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 673.957
TOTAL OC $ 4.221.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.