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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1398-774-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1398-293-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
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R.U.T. |
61.606.800-8 |
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Dirección de Facturación |
Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609. |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
388111,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROTEK |
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Razón Social |
PROTEK SEGURIDAD SPA
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R.U.T. |
78.209.706-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROTEK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181702
| Calzado protector contra materias peligrosas | 19 | Unidad | CALZADO DE SEGURIDAD
CONSTRUCCION CEMENTADA Y CAPELLADA TEXTIL RIPSTOP
SIN COMPONENTES METALICOS
IMPERMEABILIDAD Y TRANSPIRABILIDAD (AISLANTE TERMICO)
PLANTILLA PU
PUNTA DE COMPOSITE, REFUERZO DE GOMA Y SUELA DIELECTRICA
SUBIR FICHA TECNICA
DETALLE DE TALLAS:
8 PARES 41
2 PARES 40
2 PARES 39
4 PARES 44
2 PARES 42
2 PARES 43 | |
$ 107.510,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.042.690
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$ 2.042.690
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Total Neto
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$ 2.042.690
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 388.111
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$ 2.430.801
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.