Orden de Compra. Nº1398-818-SE20 "REPARACIONES ELÉCTRICAS HOSPITALES DE LA RED"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1398-818-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2020
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES ELÉCTRICAS HOSPITALES DE LA RED
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1398-29-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins
Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T. 61.606.800-8
Dirección de Unidad de Compra av Bernardo Ohiggins 609 Rancagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1612 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY Nº21.192 DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTO 2020, QUE ESTABLECE EN GLOSA 02 LETRA E DE LA PARTIDA 16 MINISTERIO DE SALUD LO SIGUIENTE: LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DE CADA SERVICIO DE SALUD DEBERÁN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PODRÁ E
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T. 61.606.800-8
Dirección de Facturación Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
Comuna Rancagua
Impuesto 1212076,31
Dirección de Envío de la Factura Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MD CUPER
Razón Social MD CUPER LIMITADA
R.U.T. 76.664.209-8
Sucursal MD CUPER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaREPARACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA SALA MEL H. LOLOL  $ 1.421.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.421.460 $ 1.421.460
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaREPARACIÓN TABLERO ELÉCTRICO H. RENGO  $ 2.349.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.349.106 $ 2.349.106
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaADECUACIONES ELÉCTRICAS CASINO Y FARMACIA H. COINCO  $ 1.190.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.123 $ 1.190.123
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaCONEXIÓN E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO H. SAN VICENTE  $ 329.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.259 $ 329.259
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaREPARACIÓN E INST. ELÉCTRICA LABORATORIO H. MARCHIGUE  $ 484.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.777 $ 484.777
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadREPARACIÓN LUMINARIAS PASILLO POLICLINICO H. PEUMO  $ 604.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.624 $ 604.624
Total Neto $ 6.379.349
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.212.076
TOTAL OC $ 7.591.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.