Orden de Compra. Nº1398-822-SE20 "TRASLADO RADIADORES CALEFACCIÓN Y REPARACIONES H. PEUMO "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1398-822-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2020
Nombre de la Orden de Compra TRASLADO RADIADORES CALEFACCIÓN Y REPARACIONES H. PEUMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1398-30-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins
Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T. 61.606.800-8
Dirección de Unidad de Compra av Bernardo Ohiggins 609 Rancagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1610 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY Nº21.192 DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTO 2020, QUE ESTABLECE EN GLOSA 02 LETRA E DE LA PARTIDA 16 MINISTERIO DE SALUD LO SIGUIENTE: LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DE CADA SERVICIO DE SALUD DEBERÁN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PODRÁ E
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T. 61.606.800-8
Dirección de Facturación Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
Comuna Rancagua
Impuesto 343490,36
Dirección de Envío de la Factura Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Omar
Razón Social Servicios Integrales de calderas Valderrama e Hija
R.U.T. 76.506.974-2
Sucursal Pedro Omar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento1Unidad no definidaREPARACIONES CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS BOMBA DE RECIRCULACIÓN Y CAMBIO DE BOTÓN PARADA TABLERO GENERAL HOSPITAL DE PEUMO COTIZACIÓN N°1883  $ 870.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.902 $ 870.902
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas1UnidadREUBICACIÓN RADIADOR CALEFACCIÓN HOSPITAL PEUMO COTIZACIÓN N°1882  $ 936.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.942 $ 936.942
Total Neto $ 1.807.844
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 343.490
TOTAL OC $ 2.151.334


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.