Orden de Compra. Nº14-486-SE21 "Compra Materiales Ferretería (14-32-LQ21)"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 14-486-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales Ferretería (14-32-LQ21)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 14-32-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INE - Central
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
R.U.T. 60.703.000-6
Dirección de Unidad de Compra Morandé 801, segundo piso Bodega.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1303 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
R.U.T. 60.703.000-6
Dirección de Facturación Morandé 801, segundo piso Bodega.
Comuna Santiago
Impuesto 23813718,78
Dirección de Envío de la Factura Morandé 801, segundo piso Bodega.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicosec
Razón Social ALICOSEC COMERCIALIZADORA LIMITADA
R.U.T. 76.241.936-k
Sucursal Alicosec
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162301
Perfiles de montaje1UnidadQue, el Instituto Nacional de Estadísticas, en adelante INE, necesita adquirir materiales de ferretería, requeridos para llevar a cabo la remodelación del piso cuarto del edificio institucional ubicado en Bulnes N° 418. Todos los productos requeridos, Se adjunta paleta de productos de acuerdo a oferta del proveedor. $ 125.335.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.335.362 $ 125.335.362
Total Neto $ 125.335.362
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.813.719
TOTAL OC $ 149.149.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.