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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1401-143-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-09-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION CAMIONETA MX 4263 RESERVA NACIONAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1033-12-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
II Región - Provincial El Loa |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Argentina 2510 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Granaderos 2230 Edificios Públicos costado registro Civil- Calama |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
64235,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Granaderos 2230 Edificios Públicos costado registro Civil- Calama |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicio Automotriz Muñoz |
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Razón Social |
HECTOR ARMANDO MUNOZ MONTOYA
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R.U.T. |
7.242.777-7 |
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Sucursal |
Servicio Automotriz Muñoz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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15121501
| Aceite de motor | 1 | Unidad | REPARACION CAMIONETA MX 4263 RNLF SAN PEDRO ATACAMA
02 AMPOLLETAS COLA PESCADO
02 AMPOLLETAS DOBLE CONTACTO
02 AMORTIGAUDORES DELANTERO ALTO DESEMPEÑO
MANO DE OBRA
02 AMORTIGUADORES TRASERO H/D
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$ 338.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 338.084
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$ 338.084
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Total Neto
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$ 338.084
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.236
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$ 402.320
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.