Orden de Compra. Nº1401-27-AG26 "SERVICIO DE ASEO PARA OFICINA CALAMA 1401-14-COT26 SIRE 97 SIC 147"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1401-27-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO PARA OFICINA CALAMA 1401-14-COT26 SIRE 97 SIC 147
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra II Región - Provincial El Loa
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Avda. Argentina 2510
Comuna Antofagasta
Impuesto 341295
Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 2510
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sandra Tapia Roblero
Razón Social SANDRA SOLEDAD TAPIA ROBLERO
R.U.T. 13.180.664-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sandra Tapia Roblero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1UnidadSERVICIO DE ASEO DE JULIO A DICIEMBRE 2026 PARA OFICINAS DE CALAMA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.SERVICIO DE JULIO A DICIEMBRE 2026.  $ 1.896.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.896.705 $ 1.896.705
Total Neto $ 1.896.705
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  % $ 341.295
TOTAL OC $ 2.238.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.180.664-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.