|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1401-313-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ZAPATILLAS TREKKING DEFOR SAGA 469 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1033-18-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
II Región - Provincial El Loa |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Argentina 2510 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Granaderos 2230 Edificios Públicos costado registro Civil- Calama |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
30362 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Granaderos 2230 Edificios Públicos costado registro Civil- Calama |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
medicalsport |
|
Razón Social |
COMERCIAL CLAUDIA PAOLA LOPEZ GOMEZ E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.047.937-3 |
|
Sucursal |
medicalsport |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53111902
| Zapatillas de mujer | 2 | Unidad | Zapatillas de trekking hombre, modelo Poenix Mid Gore-tex o similar
Linea 20 | Zapatillas de trekking hombre, modelo Poenix Mid Gore-tex o similar
Linea 20 |
$ 79.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 159.800
|
$ 159.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 159.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.362
|
|
$ 190.162
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.