|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1401365-4-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
EQUIPOS ANALIZADORES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1401365-2-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Compras GORE Los Ríos |
|
Razón Social |
Compras GORE Los Ríos
|
|
R.U.T. |
61.979.060-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Maipú N° 151 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Compras GORE Los Ríos
|
|
R.U.T. |
61.979.060-K |
|
Dirección de Facturación |
Maipú N° 151 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
49637500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Maipú N° 151 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
STX CL |
|
Razón Social |
SETRONIX CHILE S.A.
|
|
R.U.T. |
76.209.456-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
STX CL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46151605
| Detectores de armas o explosivos | 5 | Unidad | equipos analizadores de sustancias peligrosas (explosivos y drogas) | Neto sin IVa |
$ 52.250.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 261.250.000
|
$ 261.250.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 261.250.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 49.637.500
|
|
$ 310.887.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.