Orden de Compra. Nº
1402-1741-SE18
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Insumos area Informatica Dirección Regional de Gendarmería Región de O´Higgins
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1402-1741-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
Insumos area Informatica Dirección Regional de Gendarmería Región de O´Higgins
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Sexta Region
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua
R.U.T.
61.004.042-K
Dirección de Unidad de Compra
Estado N°572, Rancagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua
R.U.T.
61.004.042-K
Dirección de Facturación
O'Carrol N° 879, 4° piso, Edificio Sector Justicia
Comuna
Rancagua
Impuesto
5295,0606
Dirección de Envío de la Factura
O'Carrol N° 879, 4° piso, Edificio Sector Justicia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Electricidad Lomuscio - Sucursal
Razón Social
ELECTRICIDAD M LOMUSCIO E HIJOS LTDA
R.U.T.
85.512.100-k
Sucursal
Electricidad Lomuscio - Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161511
Tornillos de apriete
200
Unidad
TORNILLO VOLCANITA P/FINA 6 X 1 B01
TORNILLO VOLCANITA P/FINA 6 X 1 B01
$ 5,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 950
31162506
Soporte de pared
200
Unidad
TARUGO S-6
TARUGO S-6
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.288
27112801
Brocas
4
Unidad
BROCA METAL 6.0 MM 443-6.0
BROCA METAL 6.0 MM 443-6.0
$ 673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.692
$ 2.690
27112801
Brocas
4
Unidad
BROCA METAL 8.0 MM 443-8.0
BROCA METAL 8.0 MM 443-8.0
$ 1.263,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.052
$ 5.050
27112801
Brocas
4
Unidad
BROCA CONCRETO 6.0 MM 60/100
BROCA CONCRETO 6.0 MM 60/100
$ 879,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.516
$ 3.516
31162001
Puntas
10
Unidad
PUNTA PHILLIPS N°2 X50 MM 59S/50PH
PUNTA PHILLIPS N°2 X50 MM 59S/50PH
$ 305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.050
$ 3.050
27112801
Brocas
4
Unidad
BROCA CONCRETO 8.0 MM 80/120
BROCA CONCRETO 8.0 MM 80/120
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.044
$ 5.044
39121711
Entubación
10
Tira
CANALETA 40X16MM BLANCA 2 MTS.
CANALETA 40X16MM BLANCA 2 MTS.
$ 528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.280
$ 5.280
Total Neto
$ 27.869
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.295
TOTAL OC
$ 33.164
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.