Orden de Compra. Nº
1402-239-AG26
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ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA LICO, CAIS DE RENGO DE GENDARMERÍA REGIÓN DE O´HIGGINS (compra ágil: 1402-130-COT26)
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1402-239-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA LICO, CAIS DE RENGO DE GENDARMERÍA REGIÓN DE O´HIGGINS (compra ágil: 1402-130-COT26)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de O'Higgins
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua
R.U.T.
61.004.042-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 657 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua
R.U.T.
61.004.042-K
Dirección de Facturación
O'Carrol N° 879, 4° piso, Edificio Sector Justicia
Comuna
Rancagua
Impuesto
67483,06
Dirección de Envío de la Factura
O'Carrol N° 879, 4° piso, Edificio Sector Justicia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PGA Gestiones SPA
Razón Social
PGA GESTIONES SPA
R.U.T.
77.443.232-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PGA Gestiones SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121124
Papel kraft
10
Unidad
Papel Kraft (ver anexo requerimientos administrativos y anexo A y B)
Pliegos De Papel Kraft 80 X 110 cm De 70 g
$ 955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.550
$ 9.550
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
Carpeta Elástico Plástico (ver anexo requerimientos administrativos y anexo A y B)
Carpeta Cartera Oficio Auca con Elástico Vinil Negra
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.600
$ 23.600
44121618
Tijeras
10
Unidad
Tijera punta roma (ver anexo requerimientos administrativos y anexo A y B)
Tijera Plástica Proarte Punto Rojo de 14 CM
$ 1.214,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.140
$ 12.140
44121801
Cinta correctora
10
Unidad
Corrector cinta (ver anexo requerimientos administrativos y anexo A y B)
Corrector en Cinta Torre 5 mm x 6 m Colores Surtidos
$ 1.007,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.070
$ 10.070
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
Cuaderno Medio Oficio (ver anexo requerimientos administrativos y anexo A y B)
Cuaderno 1/2 Oficio Torre Liso M7 100 Hojas
$ 2.809,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.090
$ 28.090
44121626
Dedales
12
Unidad
Dedo de Goma N12 (ver anexo requerimientos administrativos y anexo A y B)
Dedos De Goma dedales NÚMERO 12 TALLA M CON RESPIRACIÓN
$ 1.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.124
$ 14.124
44121626
Dedales
12
Unidad
Dedo de Goma N13(ver anexo requerimientos administrativos y anexo A y B)
Dedal De Goma 13 Color Tamaño L CON RESPIRACIÓN
$ 1.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.124
$ 14.124
60121535
Goma de borrar
20
Unidad
Goma de Borrar (ver anexo requerimientos administrativos y anexo A y B)
Goma Borrar Factis S20
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
55121606
Etiquetas autoadhesivas
180
Unidad
Nota adhesiva Post-It (ver anexo requerimientos administrativos y anexo A y B)
Nota Adhesiva Stick & Write Pop-Up Amarillo 100 Hojas 76x76 mm
$ 536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.480
$ 96.480
44122001
Archivadores de fichas
30
Unidad
Archivador (ver anexo requerimientos administrativos y anexo A y B)
Archivador Oficio Angosto Colón 815- Hb-Burdeo
$ 2.357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.710
$ 70.710
14121503
Cartulina
10
Unidad
Sobres Cartulina (ver anexo requerimientos administrativos y anexo A y B)
Carpeta Cartulina Georgi Colores Surtidos 14 Unidades
$ 1.324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.240
$ 13.240
44111506
Taco calendario
1
Unidad
Taco Calendario 2026 Grande (ver anexo requerimientos administrativos y anexo A y B)
Taco Calendario Buho Escritorio Ural 2026
$ 2.526,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.526
$ 2.526
44121618
Tijeras
10
Unidad
Tijera de Oficina Grande (ver anexo requerimientos administrativos y anexo A y B)
Tijera Offione para Oficina 9.5"
$ 1.616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.160
$ 16.160
44121707
Lápices de colores
3
Pack
Lápices de colores madera (ver anexo requerimientos administrativos y anexo A y B)
Lápices de Color Georgi Largo 12 Unidades
$ 768,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.304
$ 2.304
44121708
Marcadores
3
Pack
Marcadores (ver anexo requerimientos administrativos y anexo A y B)
Marcadores Plumones Artel Estuche 12 Colores
$ 1.212,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.636
$ 3.636
55121616
Banderitas autoadhesivas
30
Pack
Set Banderitas (ver anexo requerimientos administrativos y anexo A y B)
Post it Banderitas Adhesivas 5 Colores JM
$ 984,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.520
$ 29.520
Total Neto
$ 355.174
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 67.483
TOTAL OC
$ 422.657
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.