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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1402-2424-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALINEACION Y BALANCEO FURGONES USEP RANCAGUA (2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua
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R.U.T. |
61.004.042-K |
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Dirección de Facturación |
O'Carrol N° 879, 4° piso, Edificio Sector Justicia |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
11975 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Carrol N° 879, 4° piso, Edificio Sector Justicia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IRENESA |
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Razón Social |
INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC
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R.U.T. |
92.854.000-6 |
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Sucursal |
IRENESA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180104 2239-22-LR15
| Reparación de tren delantero o trasero | 5 | | (1256039 )SERVICIO DE ALINEACIÓN - AUTOMÓVIL VALOR POR VEHÍCULO 1282049 | (1256039) SERVICIO DE ALINEACIÓN - AUTOMÓVIL VALOR POR VEHÍCULO; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 8.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.015
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$ 42.015
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78180104 2239-22-LR15
| Reparación de tren delantero o trasero | 10 | | (1256046 )SERVICIO DE BALANCEO - AUTOMÓVIL VALOR POR NEUMÁTICO 1282055 | (1256046) SERVICIO DE BALANCEO - AUTOMÓVIL VALOR POR NEUMÁTICO; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.010
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$ 21.010
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Total Neto
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$ 63.025
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.975
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 75.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.