Orden de Compra. Nº1402-2463-CM17 "Adquisición de materiales para reparación baños del Personal e Internos Cárcel de Santa Cruz."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1402-2463-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para reparación baños del Personal e Internos Cárcel de Santa Cruz.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sexta Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua
R.U.T. 61.004.042-K
Dirección de Unidad de Compra Estado N°572, Rancagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua
R.U.T. 61.004.042-K
Dirección de Facturación Arturo Prat N°565
Comuna Santa Cruz
Impuesto 62749,7724
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°565
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2017
TítuloDescripción
Datos de facturación.

Facturar a: Gendarmeria de Chile, C.C.P. de Santa Cruz, Rut.: 61.004.047-0.

Dirección de envío: Calle Arturo Prat Nº 565, Comuna de Santa Cruz, VI Región.

Giro: Fiscal

Contacto: Marcela Palma Donoso

Teléfono contacto: (72) 2829177 – 2825733 Anexo 18

E-Mail: marcela.palma@gendarmeria.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181505
2239-10-LP12
Inodoros4 (986344) WC FANALOZA SALA DE BANO EXPRESS BLANCA 3 COMPONENTES 1002680(986344) WC FANALOZA SALA DE BANO EXPRESS BLANCA 3 COMPONENTES; Código: 5895-5;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 64.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.228 $ 256.228
26121613
2239-10-LP12
Cable aislado o forrado1 (990813) CABLE THHN NEXANS VERDE 14 AWG 100 M 1007978(990813) CABLE THHN NEXANS VERDE 14 AWG 100 M; Código: 72696-6;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.587 $ 18.587
26121613
2239-10-LP12
Cable aislado o forrado1 (1029859) CABLE THHN COCESA 14AWG ROJO 100 METROS 1050144(1029859) CABLE THHN COCESA 14AWG ROJO 100 METROS; Código: 72693-1;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.587 $ 18.587
11121604
2239-10-LP12
Madera de coníferas40 (1331212) MADERA VERDE DIMENSIONADA SODIMAC PINO 1 X 4 X 3.20 MT UNIDAD 1357335(1331212) MADERA VERDE DIMENSIONADA SODIMAC PINO 1 X 4 X 3.20 MT UNIDAD; Código: 37618-3;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.600 $ 43.600
Total Neto $ 337.002
Descuento $ 6.740
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.750
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 393.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.