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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1402-569-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-04-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Apicolas Programa Laboral CRS San Fernando |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1402-73-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua
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R.U.T. |
61.004.042-K |
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Dirección de Facturación |
Cardenal Caro N°951 |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
77346,53 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cardenal Caro N°951 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Facturacion y Despacho | FACTURA Y DESPACHO A:
Gendarmeria de Chile
Centro de Reinserción Social
Giro: Fiscal
R.U.T.: 75.187.800-1
Quechereguas 103
San Fernando
Contacto:
RIENZI ZARATE GONZALEZ
(72) 719860 - (72) 719861
Mail: rienzizarate@yahoo.es |
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Proveedor |
Rodrigo Alejandro Muñoz González |
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Razón Social |
RODRIGO ALEJANDRO MUNOZ GONZALEZ
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R.U.T. |
8.854.481-1 |
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Sucursal |
Rodrigo Alejandro Muñoz González |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10101903
| Abejas | 85 | kilogramo | CERA LAMINADA LANGSTROTH PARA MARCOS DE COLMENA DE ABEJAS. | CERA LAMINADA LANGSTROTH PARA MARCOS DE COLMENA DE ABEJAS. |
$ 4.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 357.170
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$ 357.170
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50192403
| Miel | 3 | Litro | PROMOTOR L (vitaminas) en envases de un litro | PROMOTOR L (vitaminas) en envases de un litro |
$ 16.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.917
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$ 49.917
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Total Neto
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$ 407.087
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.347
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$ 484.434
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.