|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1402-699-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZA SERVICIO DE EMERGENCIA EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS PARA EL CDP DE PEUMO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua
|
|
R.U.T. |
61.004.042-K |
|
Dirección de Facturación |
O'Carrol N° 879, 4° piso, Edificio Sector Justicia |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
2226562,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O'Carrol N° 879, 4° piso, Edificio Sector Justicia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-10-2024 |
|
|
|
Proveedor |
HARRINSON |
|
Razón Social |
EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES C
|
|
R.U.T. |
77.058.773-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
HARRINSON |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Global | PRESTACION DEL SERVICIO DE “SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS DE EMERGENCIA PARA EL C.D.P. DE PEUMO”. | PRESTACION DEL SERVICIO DE “SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS DE EMERGENCIA PARA EL C.D.P. DE PEUMO”. |
$ 11.718.750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.718.750
|
$ 11.718.750
|
|
|
Total Neto
|
$ 11.718.750
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.226.562
|
|
$ 13.945.312
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.