Orden de Compra. Nº1403-1002-SE21 "Artículos de aseo para servicios de alimentación CCP Coyhaique "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1403-1002-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo para servicios de alimentación CCP Coyhaique
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1403-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Aysén
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Unidad de Compra Simpson Nº 367, Policlinico Regional
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1768
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Facturación Calle Almirante Simpson N° 367-Coyhaique
Comuna Coyhaique
Impuesto 460330,1
Dirección de Envío de la Factura Calle Almirante Simpson N° 367-Coyhaique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos15UnidadLAVALOZA CONCENTRADO TIPO QUICK ENVASE DE 5 LITROSLAVALOZAS VIRGINIA CONCENTRADO LIMON 5 Lts $ 6.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.190 $ 98.190
12161902
Detergentes surfactantes15UnidadLIMPIADOR DE PISOS DESINFECTANTE TIPO VITUREX 900 MLANTIBACTERIAL VIRUTEX NANOPARTICULAS COBRE 900 ML $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.260 $ 16.260
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza120UnidadESPONJA METALICA TIPO VIRUTEX PACK 3 UNIDADESESPONJA ACERO VIRUTEX X 3 $ 984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.080 $ 118.080
47131603
Esponjas250UnidadESPONJILLAS DE ACERO TIPO MAGO PADS, CON DETERGENTE, PACK DE 4 UNIDADESMAGOPADS VIRUTEX CJABON 4 UNID $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000
47131603
Esponjas148Unidadesponja acanalada para lavar loza pack 3 unidadesESPONJA VIRUTEX BONOBRIL ACANALADA LLEVE 3 PAGUE 2 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.432 $ 160.432
47131502
Paños de limpieza450Unidadpaños esponja absorbente pack 6 unidadesPAÑO ESPONJA VIRUTEX AMARILLO X 6 VTX PRO $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 979.200 $ 979.200
47121802
Removedores12Unidaddesengrasante 5 litrosDESENGRASANTE BRIO 1000 5 LTS $ 11.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.056 $ 139.056
47121701
Bolsas de basura12UnidadBOLSA DE BASURA 120X130 PAQUETE 10 UNIDADESBOLSA BASURA 120 X 130 $ 7.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.672 $ 93.672
47131615
Escobillones18UnidadESCOBILLON CON MANGOESCOBILLON CON MANGO VIRUTEX $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120 $ 33.120
47121806
Escurridor de trapero300UnidadTRAPERO DE ALGODON CON OJAL 50X70TRAPERO DOBLE COJAL VIRUTEX $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.000 $ 426.000
14111703
Toallas de papel60UnidadTOALLA INTERFOLIADA 250 HOJASTOALLA TORK INTERFOLIADA BLANCA UNIVERSAL 250 hjs. $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.780 $ 150.780
Total Neto $ 2.422.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 460.330
TOTAL OC $ 2.883.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.