Orden de Compra. Nº
1403-1002-SE21
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Artículos de aseo para servicios de alimentación CCP Coyhaique
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1403-1002-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-11-2021
Nombre de la Orden de Compra
Artículos de aseo para servicios de alimentación CCP Coyhaique
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1403-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de Aysén
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T.
61.004.101-9
Dirección de Unidad de Compra
Simpson Nº 367, Policlinico Regional
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1768
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T.
61.004.101-9
Dirección de Facturación
Calle Almirante Simpson N° 367-Coyhaique
Comuna
Coyhaique
Impuesto
460330,1
Dirección de Envío de la Factura
Calle Almirante Simpson N° 367-Coyhaique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-11-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T.
6.157.887-0
Sucursal
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
15
Unidad
LAVALOZA CONCENTRADO TIPO QUICK ENVASE DE 5 LITROS
LAVALOZAS VIRGINIA CONCENTRADO LIMON 5 Lts
$ 6.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.190
$ 98.190
12161902
Detergentes surfactantes
15
Unidad
LIMPIADOR DE PISOS DESINFECTANTE TIPO VITUREX 900 ML
ANTIBACTERIAL VIRUTEX NANOPARTICULAS COBRE 900 ML
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.260
$ 16.260
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza
120
Unidad
ESPONJA METALICA TIPO VIRUTEX PACK 3 UNIDADES
ESPONJA ACERO VIRUTEX X 3
$ 984,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.080
$ 118.080
47131603
Esponjas
250
Unidad
ESPONJILLAS DE ACERO TIPO MAGO PADS, CON DETERGENTE, PACK DE 4 UNIDADES
MAGOPADS VIRUTEX CJABON 4 UNID
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 208.000
$ 208.000
47131603
Esponjas
148
Unidad
esponja acanalada para lavar loza pack 3 unidades
ESPONJA VIRUTEX BONOBRIL ACANALADA LLEVE 3 PAGUE 2
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.432
$ 160.432
47131502
Paños de limpieza
450
Unidad
paños esponja absorbente pack 6 unidades
PAÑO ESPONJA VIRUTEX AMARILLO X 6 VTX PRO
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 979.200
$ 979.200
47121802
Removedores
12
Unidad
desengrasante 5 litros
DESENGRASANTE BRIO 1000 5 LTS
$ 11.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.056
$ 139.056
47121701
Bolsas de basura
12
Unidad
BOLSA DE BASURA 120X130 PAQUETE 10 UNIDADES
BOLSA BASURA 120 X 130
$ 7.806,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.672
$ 93.672
47131615
Escobillones
18
Unidad
ESCOBILLON CON MANGO
ESCOBILLON CON MANGO VIRUTEX
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.120
$ 33.120
47121806
Escurridor de trapero
300
Unidad
TRAPERO DE ALGODON CON OJAL 50X70
TRAPERO DOBLE COJAL VIRUTEX
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 426.000
$ 426.000
14111703
Toallas de papel
60
Unidad
TOALLA INTERFOLIADA 250 HOJAS
TOALLA TORK INTERFOLIADA BLANCA UNIVERSAL 250 hjs.
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.780
$ 150.780
Total Neto
$ 2.422.790
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 460.330
TOTAL OC
$ 2.883.120
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.