Orden de Compra. Nº1403-1485-SE16 "MTS.MANTENCION SECCION FEMENINA CCP COYHAIQUE.-"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1403-1485-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-06-2016
Nombre de la Orden de Compra MTS.MANTENCION SECCION FEMENINA CCP COYHAIQUE.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1403-59-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Decima Primera Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Unidad de Compra Simpson Nº 367
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Facturación Almirante Simpson Nº 367
Comuna Coyhaique
Impuesto 10624,61
Dirección de Envío de la Factura Almirante Simpson Nº 367
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112202
Llanas de madera2UnidadCODIGO 70377X PLANA BAOTADORA 175MM 7.-CODIGO 70377X PLANA BAOTADORA 175MM 7.- $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026
30181503
Duchas1UnidadCODIGO 1503340 DIFUSOR DUCHA CON BRAZO MT.-CODIGO 1503340 DIFUSOR DUCHA CON BRAZO MT.- $ 9.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.319 $ 9.319
31211904
Brochas2UnidadCODIGO 237027 BROCHA CAL CONDOR 5 8X4 20.-CODIGO 237027 BROCHA CAL CONDOR 5 8X4 20.- $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.202 $ 6.202
31211904
Brochas4UnidadCODIGO 2830086 RODILLO ESPUMA POLIESTER 23 CM.-CODIGO 2830086 RODILLO ESPUMA POLIESTER 23 CM.- $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.740 $ 12.740
39101601
ampolletas halógenas8PackCODIGO 531545 PACK X 4 T8 18 W LD 6500K.-CODIGO 531545 PACK X 4 T8 18 W LD 6500K.- $ 2.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.632 $ 22.632
Total Neto $ 55.919
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.625
TOTAL OC $ 66.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.