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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1403-1539-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. MAT. MANT. REPARACIONES C.E.T. COYHAIQUE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1403-30-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
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R.U.T. |
61.004.101-9 |
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Dirección de Facturación |
Almirante Simpson Nº 367 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
4925,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Simpson Nº 367 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A |
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Razón Social |
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
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R.U.T. |
96.838.560-7 |
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Sucursal |
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23131507
| Tela para lijar | 20 | Unidad no definida | | lija pliego 80 y 120 |
$ 239,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.780
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$ 4.780
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23131703
| Discos de cabbing | 10 | Unidad no definida | | disco corte metal 4 |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.900
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$ 9.900
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23131703
| Discos de cabbing | 4 | Unidad no definida | | disco corte metal 9 |
$ 1.258,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.032
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$ 5.032
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 1 | Unidad no definida | | diluyente |
$ 6.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.210
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$ 6.210
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Total Neto
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$ 25.922
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.925
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$ 30.847
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.