Orden de Compra. Nº1403-2147-SE19 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA CDP CH CH "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1403-2147-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA CDP CH CH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1403-36-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Aysén
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Unidad de Compra Simpson Nº 367
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2819 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Facturación Diego Portales N°723
Comuna Chile Chico
Impuesto 95798,317015
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°723
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Razón Social JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
R.U.T. 10.516.366-5
Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas10Unidad no definidaAGUARRAS POR 1 LT.AGUARRAS POR 1 LT. $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.168
86131502
Pintura22GalónESMALTE AL AGUAESMALTE AL AGUA $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.368 $ 423.361
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadCINTA MASKING 36MMX40MMCINTA MASKING 36MMX40MM $ 1.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.410 $ 9.412
30161508
Rodillo de papel pintado10UnidadRODILLORODILLO $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
31211904
Brochas10UnidadBROCHA 3 "BROCHA 3 " $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605
31211504
Pinturas de cobertura10kilogramoPASTA PARA EXTERIOR BOLSA X 1KG.PASTA PARA EXTERIOR BOLSA X 1KG. $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.286
Total Neto $ 504.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.798
TOTAL OC $ 600.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.