Orden de Compra. Nº1403-2156-SE13 "INSUMOS CONSTRUCCION C.E.T. PUERTO AYSEN"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1403-2156-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CONSTRUCCION C.E.T. PUERTO AYSEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1403-23-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Decima Primera Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Unidad de Compra Simpson Nº 367
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Facturación Simpson Nº 367
Comuna *
Impuesto 15335,698
Dirección de Envío de la Factura Simpson Nº 367
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL LA CASCADA LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL LA CASCADA LIMITADA
R.U.T. 79.958.340-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL LA CASCADA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2GalónOLEO SINTETICO CONST. SOQUINA  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
11121603
Troncos12PiezaPINO BRUTO 2X2X3.20  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.132 $ 15.126
23153020
Guía de cinta1UnidadCINTA P/VOLCANITA  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
11101506
Yeso4UnidadYESO KILO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
11162111
Malla10UnidadMALLA MOSQUITO 1.20 GALVANIZADA  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765
31191501
Papeles de lija30UnidadLIJA DE MADERA  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
23231602
Rodillo de terminación3UnidadRODILLLO CHIP 18CMS  $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.933 $ 6.933
31211904
Brochas2UnidadBROCHA COBRA 1/2"  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31211904
Brochas2UnidadBROCHA ECO 1 1/2"  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadAGUARRAS MINERAL 1 LT  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857
30111601
Cemento2SacoCEMENTO COMODORO 50KG  $ 5.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.512 $ 11.513
Total Neto $ 80.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.336
TOTAL OC $ 96.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.