Orden de Compra. Nº1403-2270-SE14 "Compra Materiales Arte Educador CCP de Coyhaique"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1403-2270-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2014
Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales Arte Educador CCP de Coyhaique
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1403-61-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Decima Primera Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Unidad de Compra Simpson Nº 367
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Facturación Almirante Simpson Nº 367
Comuna Coyhaique
Impuesto 50292,62
Dirección de Envío de la Factura Almirante Simpson Nº 367
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-08-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER COYHAIQUE (37)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER COYHAIQUE (37)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura4Unidad no definida latex blanco invierno 916781 $ 12.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.044 $ 49.044
86131502
Pintura4Unidad no definida latex prof negro 4 gl $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.128 $ 19.128
86131502
Pintura16Unidad no definida esmalte agua semi 1654624 $ 6.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.768 $ 108.768
31211904
Brochas2Unidad no definida rodillo fibra 428736 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
31211904
Brochas2Unidad no definida rodillo fibra 428787 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
14111703
Toallas de papel12Unidad no definida toalla doblada 1551469 $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.196 $ 35.196
30161907
Escaleras1Unidad no definida escala 1669753 $ 45.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.874 $ 45.874
Total Neto $ 264.698
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.293
TOTAL OC $ 314.991


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.