Orden de Compra. Nº1403-296-SE17 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA CDP CH CH"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1403-296-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-02-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA CDP CH CH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1403-45-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Decima Primera Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Unidad de Compra Simpson Nº 367
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Facturación Almirante Simpson Nº 367
Comuna Aysén
Impuesto 6032,1007891
Dirección de Envío de la Factura Almirante Simpson Nº 367
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Sur
Razón Social SERGIO JIMENEZ TORRES FERRETERIA Y MATERIALES DE C
R.U.T. 76.424.858-9
Sucursal Ferreteria Sur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos1UnidadLLAVE DE JARDINLLAVE DE JARDIN $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
27112802
Hojas de sierra1UnidadHOJA DE SIERRA CORTAR FIERROHOJA DE SIERRA CORTAR FIERRO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
30111601
Cemento1UnidadBEKRON X 25KG.BEKRON X 25KG. $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadANTICORROSIVO NEGRO X LITROANTICORROSIVO NEGRO X LITRO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 2"BROCHA DE 2" $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739 $ 739
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 4"BROCHA DE 4" $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
53102102
Overol y sobretodo para hombre1UnidadOVEROL TALLA LOVEROL TALLA L $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
40141702
Grifos1UnidadLLAVE DE PASO 3/4LLAVE DE PASO 3/4 $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
40141702
Grifos1UnidadLLAVE DE PASO 1/2LLAVE DE PASO 1/2 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
31191501
Papeles de lija2UnidadLIJA N° 50 DE MADERALIJA N° 50 DE MADERA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito4UnidadTEFLON DE 1/2TEFLON DE 1/2 $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Total Neto $ 31.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.032
TOTAL OC $ 37.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.