Orden de Compra. Nº1403-3077-SE17 "COMPRA MAT. MANT. SEC. JUVENIL C.D.P. PTO AYSEN"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1403-3077-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MAT. MANT. SEC. JUVENIL C.D.P. PTO AYSEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1403-23-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Decima Primera Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Unidad de Compra Simpson Nº 367
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Facturación Almirante Simpson Nº 367
Comuna Aysén
Impuesto 207916,81
Dirección de Envío de la Factura Almirante Simpson Nº 367
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
R.U.T. 96.838.560-7
Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111810
Interruptor de lámpara4Unidad04 INTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDOS COD. INT0045  $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.876 $ 4.876
11101712
Aleación ferrosa1Unidad01 TIRA FIERRO CONTRUC 10 MM   $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
27112801
Brocas1Unidad01 BROCA CONCRETO COD. BRO0703  $ 4.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.277 $ 4.277
39111503
Dispositivos de pared4Unidad04 EQUIPO A/EFIC 2X20 C/TUB LED COD. EQU0010  $ 18.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.260 $ 75.260
30161710
Suelos laminados9Caja09 CJ PISO FLOTANTE 8MM ROBLE COD. PIS0282  $ 14.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.196 $ 128.196
11121611
Tablero de partículas20Unidad20 REVEST PINO COLONIA 9MM 122X244 COD. REV0070  $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.120 $ 235.120
31211501
Pinturas al esmalte1Galón01 GL ESMALTE SINTETICO NEGRO COD. ESM0550  $ 14.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.916 $ 14.916
30102202
Plancha de aleación no ferrosa10Unidad10 PLANCHA POLICARBONATO 0.7X 3.6 COD.TEC0029  $ 15.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.340 $ 150.340
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica20Caja20 CJ CERAMICA 20X30 BLANCO BRILLO COD. CER0086  $ 7.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.140 $ 156.140
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica6Unidad06 TINETA BEKRON 25KG COD. ADH0129  $ 14.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.166 $ 86.166
26121635
Rollos de cable1Rollo01 ROLLO CABLE THHN 12AWG BLANCO 100MT COD. CAB0365   $ 30.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.244 $ 30.244
26121635
Rollos de cable1Rollo01 ROLLO CABLE THHN 12AWG VERDE 100MT COD. CAB0395  $ 30.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.244 $ 30.244
27111704
Enchufes4Unidad04 ENCHUFE SENCILLO COD. ENC0815  $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.540 $ 4.540
31161503
Clavo-tornillo4Bolsa04 BOLSA CLAVO TECHO GALV 2 1/2X8 100 UND COD. CLA0109  $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.596 $ 11.596
39121402
Enchufes eléctricos5Unidad05 TAPAS CIEGAS BLANCA COD. PLA0028  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730
39121402
Enchufes eléctricos2Unidad02 DIFERENCIALES 25AMP COD. DIF0001  $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.588 $ 12.588
39121402
Enchufes eléctricos2Unidad02 INT AUTOMATICOS 16AMP COD. INT0268  $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
40141702
Grifos2Unidad02 LLAVE PASO 1/2" SO SO COD. LLA2256  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008
40141702
Grifos2Unidad02 MONOMAN DUCHA FUNSTER COD. MON0190  $ 18.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.050 $ 36.050
40141702
Grifos2Unidad02 MONOMAN LAVATORIO ECO COD. MON0005  $ 7.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882 $ 15.882
40141702
Grifos2Unidad02 LLAVE PASO 3/4" SO SO COD. LLA2067  $ 3.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.808 $ 6.808
26121635
Rollos de cable1Rollo01 ROLLO CABLE THHN 12AWG ROJO 100MT COD. CAB0375  $ 30.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.244 $ 30.244
39111503
Dispositivos de pared6Unidad06 FOCO SOB LED 18W 225MM COD. FOC0770  $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.040 $ 35.040
60121902
Fieltro1Unidad01 PAPEL FIELTRO 10/40 CREPADO 11KG COD. PAP0055  $ 13.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.269 $ 13.269
Total Neto $ 1.094.299
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.917
TOTAL OC $ 1.302.216


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.