Orden de Compra. Nº1403-3416-CM17 "COMPRA DE ARTICULOS DE ASE CDP CH CH"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1403-3416-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE ASE CDP CH CH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Decima Primera Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Unidad de Compra Simpson Nº 367
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Facturación Almirante Simpson Nº 367
Comuna Chile Chico
Impuesto 2949,18
Dirección de Envío de la Factura Almirante Simpson Nº 367
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
2239-7-LP12
Removedores9 (70458) DESENGRASANTE VIRGINIA GATILLO 500 ML 72495(70458) DESENGRASANTE VIRGINIA GATILLO 500 ML; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.436 $ 14.436
47121802
2239-7-LP12
Removedores1 (1315386) DESENGRASANTE VIRGINIA ANTIGRASA VIRGINIA UNIDAD 1341490(1315386) DESENGRASANTE VIRGINIA ANTIGRASA VIRGINIA UNIDAD; Código: 7805040002174;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.086 $ 1.086
Total Neto $ 15.522
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.949
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 18.471


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.