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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1403-3416-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASE CDP CH CH |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
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R.U.T. |
61.004.101-9 |
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Dirección de Facturación |
Almirante Simpson Nº 367 |
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Comuna |
Chile Chico
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Impuesto |
2949,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Simpson Nº 367 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO |
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Razón Social |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
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R.U.T. |
6.157.887-0 |
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Sucursal |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121802 2239-7-LP12
| Removedores | 9 | | (70458) DESENGRASANTE VIRGINIA GATILLO 500 ML 72495 | (70458) DESENGRASANTE VIRGINIA GATILLO 500 ML; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.604,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.436
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$ 14.436
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47121802 2239-7-LP12
| Removedores | 1 | | (1315386) DESENGRASANTE VIRGINIA ANTIGRASA VIRGINIA UNIDAD 1341490 | (1315386) DESENGRASANTE VIRGINIA ANTIGRASA VIRGINIA UNIDAD; Código: 7805040002174;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.086,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.086
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$ 1.086
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Total Neto
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$ 15.522
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.949
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 18.471
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.