Orden de Compra. Nº1403-449-SE15 "COMPRA DE MAT MANTENCION CDP. PTO. AYSEN"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1403-449-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MAT MANTENCION CDP. PTO. AYSEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1403-5-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Decima Primera Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Unidad de Compra Simpson Nº 367
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Facturación Almirante Simpson Nº 367
Comuna Aysén
Impuesto 24364,6614
Dirección de Envío de la Factura Almirante Simpson Nº 367
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL LA CASCADA LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL LA CASCADA LIMITADA
R.U.T. 79.958.340-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL LA CASCADA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121436
Electrodos10Unidad no definidaELECTRODOS 6011  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
47131815
Limpiador de desagüe4Unidad no definidaDESAGUE C/ REJILLA INOX. 1.1/2  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.395
47131815
Limpiador de desagüe4Unidad no definidaSIFON TINA RECEPTACULO  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.732 $ 7.731
15111505
Butano4Unidad no definidaGAS BUTANO  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689
26121609
Cable de redes100UnidadCABLE 10 ROJO  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420
27112802
Hojas de sierra2UnidadHOJA SIERRA CIRC 1932,  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
20121321
Herramientas para mover el manguito1UnidadMULTITESTER DIGITAL  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
53102102
Overol y sobretodo para hombre1UnidadOVEROL AZUL  $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
53102102
Overol y sobretodo para hombre1UnidadOVEROL AZUL  $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
27112111
Alicates de lagartos1UnidadALICATE PUNTA 8"  $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
Total Neto $ 128.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.365
TOTAL OC $ 152.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.