Orden de Compra. Nº1403-477-AG26 "ADQ. ART. ASEO SERV. ALIM. CCP COYHAIQUE, C.A.: 1403-214-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1403-477-AG26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ART. ASEO SERV. ALIM. CCP COYHAIQUE, C.A.: 1403-214-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Aysén
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 975 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
R.U.T. 61.004.101-9
Dirección de Facturación Almirante Simpson Nº 367
Comuna Coyhaique
Impuesto 38245,1
Dirección de Envío de la Factura Almirante Simpson Nº 367
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
IMPORTANTE

“Al momento de emitir la factura, se solicita a usted  detallar en la factura campo N° 801 (nombre  de la orden de compra). Además si la entrega de los productos es mayor a 5 días corridos, se solicita que estos productos sean enviados con Guía de despacho, una vez que se reciban los productos, se solicitará al proveedor la correspondiente factura”. 

FACTURA ELECTRONICA

Se solicita adjuntar copia de factura y archivo XML a correo:

dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecosap
Razón Social GRUPO ECOSAP SPA
R.U.T. 77.746.983-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ecosap
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312002
Clips o Grapas de cierre de piel10CajaCOFIAS (GORROS CLIPS), CAJA 100 UND.COFIAS (GORROS CLIPS), CAJA 100 UND. $ 2.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos10CajaGUANTES DESECHABLES, TALLA L, CAJA 100 UND.GUANTES DESECHABLES, TALLA L, CAJA 100 UND. $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
31191511
Virutas de acero90PackVIRUTILLA GRUESA PARA OLLAS, PACK 3 UND.VIRUTILLA GRUESA PARA OLLAS, PACK 3 UND. $ 271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.390 $ 24.390
31191511
Virutas de acero50PackVIRULANA ACERO PARA OLLAS, TIPO MAGO PADS, 6 UND.VIRULANA ACERO PARA OLLAS, TIPO MAGO PADS, 6 UND. $ 2.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.650 $ 106.650
Total Neto $ 201.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.245
TOTAL OC $ 239.535


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.