|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1405-100-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-06-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Linóleo ORASMI |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1405-11-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gobernación Provincia Capitan Prat
|
|
R.U.T. |
60.511.113-0 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda Nº 199 |
|
Comuna |
Cochrane
|
|
Impuesto |
19031,92 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda Nº 199 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VICENTE IVAN |
|
Razón Social |
VICENTE NAVARRO PEREZ
|
|
R.U.T. |
16.313.274-5 |
|
Sucursal |
VICENTE IVAN |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30161703
| Linóleo | 8 | Unidad no definida | Metros de linóleo alto trafico
| Metros de linóleo alto trafico
|
$ 12.521,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.168
|
$ 100.168
|
|
|
Total Neto
|
$ 100.168
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.032
|
|
$ 119.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.