|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1405-159-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-07-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LIMPIEZA DE DUCTOS Y ESTUFAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1405-5-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gobernación Provincia Capitan Prat
|
|
R.U.T. |
60.511.113-0 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda Nº 199 |
|
Comuna |
Cochrane
|
|
Impuesto |
12277,7777777778 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda Nº 199 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cochrane101 |
|
Razón Social |
PEDRO MARCELO MANQUI ALVARADO
|
|
R.U.T. |
9.079.157-5 |
|
Sucursal |
Cochrane101 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111603
| Limpieza de chimeneas | 17 | Unidad | LIMPIEZA DE DUCTOS DE HUMO Y CALEFACTORES DE GOBERNACIÓN CAPITÁN PRAT. LIMPIEZA MES DE JULIO | LIMPIEZA DE DUCTOS DE HUMO Y CALEFACTORES DE GOBERNACIÓN CAPITÁN PRAT. LIMPIEZA MES DE JULIO |
$ 6.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 110.500
|
$ 110.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 110.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 12.278
|
|
$ 122.778
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.