Orden de Compra. Nº1405-384-SE10 "Materiales construccion Orasmi"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincia Capitan Prat
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1405-384-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales construccion Orasmi
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial Capitan Prat
Razón Social Gobernación Provincia Capitan Prat
R.U.T. 60.511.113-0
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 199
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincia Capitan Prat
R.U.T. 60.511.113-0
Dirección de Facturación Esmeralda Nº 199
Comuna Cochrane
Impuesto 57389,5
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº 199
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENZO ANTONIO HERRERA CARRASCO
Razón Social RENZO ANTONIO HERRERA CARRASCO
R.U.T. 6.196.649-8
Sucursal RENZO ANTONIO HERRERA CARRASCO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161703
Linóleo35Unidad no definida metros cuadrado linoleo alto trafico $ 8.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.050 $ 302.050
Total Neto $ 302.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.390
TOTAL OC $ 359.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.