|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1405-492-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-10-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1405-50-L112 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1405-50-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gobernación Provincia Capitan Prat
|
|
R.U.T. |
60.511.113-0 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda Nº 199 |
|
Comuna |
Cochrane
|
|
Impuesto |
210729 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda Nº 199 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GRAFFO DIENST |
|
Razón Social |
SOC GRAFFO DIENST LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.938.760-5 |
|
Sucursal |
GRAFFO DIENST |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102301
| Camisetas | 300 | Unidad | Poleras deportivas algodón, estampadas de diferentes tallas desde la 4 a la XL | |
$ 3.697,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.109.100
|
$ 1.109.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.109.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 210.729
|
|
$ 1.319.829
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.