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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1406-166-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO RECORRIDO SEGUNDO SEMESTRE 2023. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA
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R.U.T. |
60.511.133-5 |
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Dirección de Facturación |
ORTUZAR 336 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
2204046,46258614 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ORTUZAR 336 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EAPSA |
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Razón Social |
EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE
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R.U.T. |
96.577.460-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EAPSA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222205
| Aljibes | 9208,808945 | Metro Cúbico | COMPRA DE AGUA COMUNA DE SAN PEDRO RECORRIDO.
REPARTO AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO CONSUMO HUMANO
RESOL. DE TRATO DIRECTO N°226 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023.
RESOL. EXENTA DE PAGO N°596 DE FECHA 17/12/2024.
RESOL. EXENTA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS N°2704 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024.
| PERÍODO DESDE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023. (RECORRIDO COMUNA SAN PEDRO)
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$ 1.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.603.099
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$ 11.600.245
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Total Neto
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$ 11.600.245
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.204.046
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$ 13.804.291
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.