|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1406-208-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
04-09-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. ROLLER Y LIENZO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Gobernación Provincial Melipilla |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial Melipilla
|
|
R.U.T. |
60.511.133-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas 570 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial Melipilla
|
|
R.U.T. |
60.511.133-5 |
|
Dirección de Facturación |
ORTUZAR 336 |
|
Comuna |
Melipilla
|
|
Impuesto |
60672,32 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ORTUZAR 336 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ORIONCOLOR |
|
Razón Social |
CAROLINA IVONNE ARMIJO URTUBIA
|
|
R.U.T. |
12.825.995-3 |
|
Sucursal |
ORIONCOLOR |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad no definida | GOBERNACION PROVINCIAL DE MELIPILLA | ADQ. ROLLER Y LIENZO |
$ 319.328,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 319.328
|
$ 319.328
|
|
|
Total Neto
|
$ 319.328
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 60.672
|
|
$ 380.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.