Orden de Compra. Nº1406-43-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1406-6-COT24. INSUMOS GET 2024"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1406-43-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1406-6-COT24. INSUMOS GET 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincia de Melipilla
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA
R.U.T. 60.511.133-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 62 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA
R.U.T. 60.511.133-5
Dirección de Facturación ORTUZAR 336
Comuna Melipilla
Impuesto 39045
Dirección de Envío de la Factura ORTUZAR 336
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SKY BRUNCH
Razón Social ELABORACION Y VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NATURAL BARS SPA
R.U.T. 77.043.822-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SKY BRUNCH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Paquete30 PAQUETES GRANDES DE GALLETAS, 10 TRITON VAINILLA, 10 GALLETAS DE LIMÓN, 10 GALLETAS COOKIES.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50202311
Bebidas10Pack10 SIX PACK DE BEBIDA COCA COLA ZERO O SIMILAR INDIVIDUALES DE 500 CC  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
50202311
Bebidas10Pack10 SIX PACK DE BEBIDA SPRITE O SIMILAR INDIVIDUALES DE 500 CC  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos285Unidad300 VASOS DESECHABLES DE PLUMAVIT PARA TOMAR CAFE O TÉ  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500
Total Neto $ 205.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.045
TOTAL OC $ 244.545


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.043.822-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.