Orden de Compra. Nº1406-53-SE11 "ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial Melipilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1406-53-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial Melipilla
Razón Social Gobernación Provincial Melipilla
R.U.T. 60.511.133-5
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 570
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial Melipilla
R.U.T. 60.511.133-5
Dirección de Facturación ORTUZAR 336
Comuna Melipilla
Impuesto 79353,2605031
Dirección de Envío de la Factura ORTUZAR 336
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMARENA
Razón Social CAMARENA SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 79.690.120-9
Sucursal CAMARENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12162302
Aceleradores de cemento1Unidad no definidaSEGUN COTIZACION DE CAMARENA S.A. N° 983, 33583 DEL 15.03.2011 Y 55948 DEL 17.03.2011  $ 417.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.649 $ 417.649
Total Neto $ 417.649
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.353
TOTAL OC $ 497.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.