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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1406-58-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1406-17-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA
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R.U.T. |
60.511.133-5 |
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Dirección de Facturación |
ORTUZAR 336 |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
986062 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ORTUZAR 336 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EAPSA |
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Razón Social |
EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE
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R.U.T. |
96.577.460-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EAPSA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83101501
| Abastecimiento de agua | 4718 | Metro Cúbico | 4718 METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE ENTREGADOS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 4 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2023, APR PUANGUE.
RESOLUCIÓN EXENTA N°235 QUE AUTORIZA PAGO A PROVEEDOR QUE SE INDICA DE FECHA 14/07/2025.
RESOLUCIÓN EXENTA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS N°1.501 DE FECHA 23/04/2025. | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.189.800
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$ 5.189.800
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Total Neto
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$ 5.189.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 986.062
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$ 6.175.862
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.