Orden de Compra. Nº1406-66-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1406-22-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1406-66-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1406-22-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincia de Melipilla
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA
R.U.T. 60.511.133-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 147 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA
R.U.T. 60.511.133-5
Dirección de Facturación ORTUZAR 336
Comuna Melipilla
Impuesto 24821,98
Dirección de Envío de la Factura ORTUZAR 336
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 76.378.394-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas36Unidad36 UNIDADES DE BEBIDAS COLA DE 591 CC TIPO COCA COLA ZERO.  $ 928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.408 $ 33.408
50201706
Café6Tarro6 TARROS DE CAFÉ TRADICIONAL DE 170 GRS.  $ 6.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.734 $ 37.734
50181905
Galletas dulces o pastelitos100Paquete100 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS POR EJEMPLO 20 GALLETAS TIPO TRITON, 20 GALLETAS TIPO FRAC, 20 GALLETAS TIPO DONUTS, 20 GALLETAS TIPO KUKY, 20 GALLETAS TIPO MOROCHA.  $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
Total Neto $ 130.642
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.822
TOTAL OC $ 155.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.