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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1406-66-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1406-22-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA
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R.U.T. |
60.511.133-5 |
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Dirección de Facturación |
ORTUZAR 336 |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
24821,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ORTUZAR 336 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA |
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Razón Social |
RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
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R.U.T. |
76.378.394-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 36 | Unidad | 36 UNIDADES DE BEBIDAS COLA DE 591 CC TIPO COCA COLA ZERO. | |
$ 928,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.408
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$ 33.408
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50201706
| Café | 6 | Tarro | 6 TARROS DE CAFÉ TRADICIONAL DE 170 GRS. | |
$ 6.289,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.734
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$ 37.734
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 100 | Paquete | 100 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS POR EJEMPLO 20 GALLETAS TIPO TRITON, 20 GALLETAS TIPO FRAC, 20 GALLETAS TIPO DONUTS, 20 GALLETAS TIPO KUKY, 20 GALLETAS TIPO MOROCHA. | |
$ 595,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.500
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$ 59.500
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Total Neto
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$ 130.642
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.822
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$ 155.464
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.