Orden de Compra. Nº1406-82-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1406-38-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1406-82-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1406-38-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincia de Melipilla
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA
R.U.T. 60.511.133-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 172
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA
R.U.T. 60.511.133-5
Dirección de Facturación ORTUZAR 336
Comuna Melipilla
Impuesto 148127,8
Dirección de Envío de la Factura ORTUZAR 336
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMFAST
Razón Social SUR SPA
R.U.T. 77.765.441-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMFAST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131614
Productos para el cuidado de los pies100Unidad100 TALCOS PARA PIES INDIVIDUALES DE APROX.80 GRS.  $ 1.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.300 $ 106.300
53131624
Toallitas húmedas100Unidad100 UNIDADES DE TOALLAS HÚMEDAS DE APROX. 45 UNIDADES CADA UNA.  $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
53131626
Limpiador higiénico para las manos120Unidad120 ALCOHOL GEL INDIVIDUALES PARA MANOS.  $ 406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.720 $ 48.720
53131606
Desodorantes100Unidad100 DESODORANTES EN BARRA PARA VARONES.  $ 1.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.700 $ 167.700
53131606
Desodorantes100Unidad100 DESODORANTE EN BARRA PARA DAMAS.  $ 1.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.700 $ 167.700
24111503
Bolsas de plástico1000Unidad1000 UNIDADES DE BOLSAS CAMISETAS CON ASAS DE 40 X 50.  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
53131501
Enjuague bucal100Unidad100 ENGUAJE BUCAL INDIVIDUALES  $ 877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.700 $ 87.700
53131615
Productos de higiene femenina100Paquete100 PAQUETES DE TOALLAS HIGIÉNICAS DE MUJER DIURNAS DE 10 UNIDADES APROX. CADA UNA.  $ 868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.800 $ 86.800
Total Neto $ 779.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.128
TOTAL OC $ 927.748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.