Orden de Compra. Nº1407-1802-CM15 "DIRREG-MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1407-1802-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2015
Nombre de la Orden de Compra DIRREG-MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Primera Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
R.U.T. 61.004.002-0
Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
R.U.T. 61.004.002-0
Dirección de Facturación Sotomayor 728-A
Comuna Iquique
Impuesto 7356,2148
Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar1 (1006990) SOBRE SCHAUB EXTRA OFICIO KRAFT UNIDAD 1024990(1006990) SOBRE SCHAUB EXTRA OFICIO KRAFT UNIDAD; Código: ;Región : I $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55 $ 55
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar12 (1007018) SOBRE VIGAMIL AMERICANO BLANCO 80 GR UNIDAD 1025018(1007018) SOBRE VIGAMIL AMERICANO BLANCO 80 GR UNIDAD; Código: ;Región : I $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132 $ 132
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos349 (1007319) CARPETA BUHO CARTULINA PIGMENTADA AZUL OSCURO UNIDAD 1025319(1007319) CARPETA BUHO CARTULINA PIGMENTADA AZUL OSCURO UNIDAD; Código: ;Región : I $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.645 $ 36.645
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon1 (1007562) CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 19 MM X 25 M UNIDAD 1025562(1007562) CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 19 MM X 25 M UNIDAD; Código: ;Región : I $ 2.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.156 $ 2.156
44121804
2239-4-LP14
Borradores1 (1007901) GOMA DE BORRAR KREARTE CON FAJA- MIGA-209-20 UNIDAD 1025901(1007901) GOMA DE BORRAR KREARTE CON FAJA- MIGA-209-20 UNIDAD; Código: ;Región : I $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80 $ 80
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado2 (1110370) FUNDA OFFIX CARTA PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD 1130370(1110370) FUNDA OFFIX CARTA PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD; Código: ;Región : I $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40 $ 40
Total Neto $ 39.108
Descuento $ 391
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.356
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 46.073


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.