Orden de Compra. Nº1407-1819-OC07 "COMPRA GOLOSINAS DIA DEL NIÑO GRUPO N.A. DEL CP. A"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1407-1819-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA GOLOSINAS DIA DEL NIÑO GRUPO N.A. DEL CP. A
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FACTURAR A COMPLEJO PENITENCIARIO DE ARICA RUT 61.004.001-2 KM 2063 RUTA 5 NORTE ARICA CONTACTO DAVID TORRES B. FONO 58-203534
Proveniente de Licitación 1407-565-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Primera Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
R.U.T. 61.004.002-0
Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
R.U.T. 61.004.002-0
Dirección de Facturación Sotomayor 728-A
Comuna -1
Impuesto 10549,75
Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC CHANG Y CIA LTDA
R.U.T. 79.723.240-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Chocolate Relleno Nikolo100UnidadChocolate Relleno NikoloCHOCOLATE RELLENO TIPO NIKOLO O EQUIVALENTE $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
50193002
Refresco Kapo100UnidadRefresco KapoBEBIDAS INDIVIDUALES DESHECHABLES DE 250 CC $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
50161814
Chupete sin chicle100UnidadChupete sin chicleCHUPETES TIPO KOJAK O EQUIVALENTE $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50181905
Galleta rellena de chocolate Doblon100UnidadGalleta rellena de chocolate DoblonGALLETAS TIPO DOBLON OEQUIVALENTE $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
50161814
Bolsa Calugas masticables 220 unidades5BolsaBolsa Calugas masticables 220 unidadesCALUGAS MASTICABLES, ENVASE DE DE 1 KILO $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.125 $ 8.125
50181905
Galleta envasada de 750 grs surtidas5BolsaGalleta envasada de 750 grs surtidasGALLETAS EN ENVASE DE 1 KILO $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650 $ 5.650
24111503
Bolsas de plástico100UnidadBolsas de plásticoBOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTE DE 1/2 KILO APROX. $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
60141019
Bolsa de Globo de 50 unidades1BolsaBolsa de Globo de 50 unidadesBOLSA DE GLOBOS DE 100 UNIDADES $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
50181905
Galletas bañadas en chocolate Tu Yo100UnidadGalletas bañadas en chocolate Tu YoGALLETAS BAÑADAS EN CHOCOLATES TIPO SUPER OCHO O EQUIVALENTE $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 55.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.550
TOTAL OC $ 66.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.