Orden de Compra. Nº1407-360-SE19 "DIRREG-REPARACIÓN MÓVIL FISCAL N° 189 / OT N° 115"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1407-360-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2019
Nombre de la Orden de Compra DIRREG-REPARACIÓN MÓVIL FISCAL N° 189 / OT N° 115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1407-10-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Tarapacá
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
R.U.T. 61.004.002-0
Dirección de Unidad de Compra Sotomayor 728-A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
R.U.T. 61.004.002-0
Dirección de Facturación SOTOMAYOR N° 728
Comuna Iquique
Impuesto 27816
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR N° 728
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Integrales Sermacaut
Razón Social COM JORGE AMERICO ALMARZA PASCHKE EIRL
R.U.T. 76.941.070-8
Sucursal Servicios Integrales Sermacaut
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadReparación conforme a orden de trabajo N° 115, servicio en terreno. Móvil fiscal N° 189.Reparación conforme a orden de trabajo N° 115, servicio en terreno. Móvil fiscal N° 189. $ 146.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.400 $ 146.400
Total Neto $ 146.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.816
TOTAL OC $ 174.216


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.