Orden de Compra. Nº1407-509-SE10 "CP ALTO HOSPICIO REPARACION MOVIL 218"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1407-509-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2010
Nombre de la Orden de Compra CP ALTO HOSPICIO REPARACION MOVIL 218
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1407-236-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Primera Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
R.U.T. 61.004.002-0
Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
R.U.T. 61.004.002-0
Dirección de Facturación Sotomayor 728-A
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MITPONY
Razón Social LUIS ALBERTO QUEZADA FUENTES
R.U.T. 5.393.678-4
Sucursal MITPONY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas2UnidadFOCOS INTERMITENTAS  $ 21.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.386 $ 42.386
39101601
ampolletas halógenas2UnidadFOCOS PARACHOQUE  $ 26.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.924 $ 52.924
39101601
ampolletas halógenas6UnidadAMPOLLETAS  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
39121405
Terminales de cable o alambre2UnidadTERMINALES  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240 $ 240
39121407
Regletas de conexiones2UnidadSOQUETES  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
39101601
ampolletas halógenas2UnidadHALOGENOS  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
25171714
Tambor de freno1UnidadFILTRO SERVO FRENO  $ 17.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.509 $ 17.509
80111613
Mano de obra temporal1Día/HombreMANO DE OBRA  $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
Total Neto $ 229.959
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 229.959

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.