Orden de Compra. Nº1407-824-SE21 "Dirreg-adquiere materiales oficina área técnica"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1407-824-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Dirreg-adquiere materiales oficina área técnica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Tarapacá
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
R.U.T. 61.004.002-0
Dirección de Unidad de Compra Sotomayor 728-A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1216 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
R.U.T. 61.004.002-0
Dirección de Facturación Sotomayor 728
Comuna Iquique
Impuesto 59158,59
Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL
Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL
R.U.T. 9.325.527-5
Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel23Cajacaja clip 100uncaja clip 100un $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.775 $ 9.775
44122104
Clips para papel18Caja corchete 26/6, x caja $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.234 $ 27.234
44122103
Corchetes7Unidadcorcheteracorchetera $ 3.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.358 $ 22.358
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva10Unidaddispensador scotchdispensador scotch $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.140 $ 57.140
44101602
Máquina encuadernadora8Unidadperforadoraperforadora $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.528 $ 23.528
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ GEL NEGRO/AZULLAPIZ GEL NEGRO/AZUL $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.940 $ 31.940
44121708
Marcadores20UnidadDESTACADORDESTACADOR $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
44121712
Recambios para marcadores13Unidadplumón para pizarraplumón para pizarra $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.104
44111905
Pizarras para plumón y accesorios2Unidadpizarra de corcho pizarra de corcho $ 52.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.882 $ 105.882
Total Neto $ 311.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.159
TOTAL OC $ 370.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.