Orden de Compra. Nº1407-975-SE10 " CCP IQUIQUE compra materiales de construcción "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1407-975-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2010
Nombre de la Orden de Compra CCP IQUIQUE compra materiales de construcción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Primera Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
R.U.T. 61.004.002-0
Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
R.U.T. 61.004.002-0
Dirección de Facturación Sotomayor 728-A
Comuna Iquique
Impuesto 15638,9
Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EL BOSQUE LTDA.
Razón Social COMERCIAL EL BOSQUE LIMITADA
R.U.T. 77.134.150-0
Sucursal COMERCIAL EL BOSQUE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes4UnidadEQUIPO FLUORESCENTE VKB 2x40 W CODIGO 0900007004750241EQUIPO FLUORESCENTE VKB 2x40 W CODIGO 0900007004750241 $ 6.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.480 $ 24.480
30161508
Rodillo de papel pintado2UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL LIZCAL CODIGO 0065023001666503RODILLO CHIPORRO NATURAL LIZCAL CODIGO 0065023001666503 $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
30161508
Rodillo de papel pintado3UnidadESPATULA YORK HELA 60 MM. CODIGO 0900023052100039ESPATULA YORK HELA 60 MM. CODIGO 0900023052100039 $ 1.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.675 $ 3.675
30111603
Cal hidráulica3UnidadCAL HIDRAULICA SOPROCAL SACO 25 KG.CAL HIDRAULICA SOPROCAL SACO 25 KG. $ 3.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540 $ 9.540
30111601
Cemento2UnidadCEMENTO POLPAICO SACO 42.5 KILOSCEMENTO POLPAICO SACO 42.5 KILOS $ 5.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
31191515
Malla abrasiva25Metro LinealMALLA RACHEL 65 % 4.2 MTS. VERDE COREMALLA RACHEL 65 % 4.2 MTS. VERDE CORE $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.875 $ 30.875
Total Neto $ 82.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.639
TOTAL OC $ 97.949


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.