Orden de Compra. Nº1409-101-SE20 "PRORROGA SERVICIO DE ASEO AP. EL TEPUAL 2020 "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-101-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2020
Nombre de la Orden de Compra PRORROGA SERVICIO DE ASEO AP. EL TEPUAL 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409-4-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1672858,8
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESCUENTO 2% LEYLA DGAC RETIENE POR TODAS LAS COMPRAS UN IMPUESTO DEL 2% SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ART. 37 DE LA LEY N° 16.752.-
FACTURA ELECTRONICA
- LA FACTURA DEBERÁ EMITIRSE SÓLO CUANDO LOS BIENES Y/O SERVICIOS HAYAN SIDO RECIBIDOS A PLENA CONFORMIDAD, DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA.

- FACTURACIÓN ELECTRONICA:
UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRONICAS EN FORMATO XML AL MAIL dte.recepcion@dgac.gob.cl. 
DEBERÁ SEÑALAR EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA FACTURA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASESAM E.I.R.L.
Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS SANITARIO AMBIENTAL ASESAM S
R.U.T. 76.129.075-4
Sucursal ASESAM E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios4MesPRORROGA SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE BASURA PARA AP. EL TEPUAL, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO. DEL 01 DE MAYO AL 28 DE AGOSTO 2020.PRORROGA SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE BASURA PARA AP. EL TEPUAL, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO. DEL 01 DE MAYO AL 28 DE AGOSTO 2020. $ 2.201.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.804.520 $ 8.804.520
Total Neto $ 8.804.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.672.859
TOTAL OC $ 10.477.379


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.