Orden de Compra. Nº1409-109-SE24 "Adquisición de mobiliario para dependencias del Aeropuerto el Tepual, Puerto Montt. DESDE 1409-7-LE24."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-109-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de mobiliario para dependencias del Aeropuerto el Tepual, Puerto Montt. DESDE 1409-7-LE24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado P-23459 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 150025,9
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2024
TítuloDescripción
RETENCION 2%

LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2% SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ARTICULO N°37, DE LA LEY 16.752.

Lugar de Entrega

Aeropuerto el Tepual

DGAC- Oficina Logística

Contacto: Sr. Sergio Sáez. 065-2-486272

Sr. Ariel Albornoz. 65-2-486274

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES
Razón Social JUAN CARLOS POBLETE CANO
R.U.T. 7.065.462-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLUCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112405
Armarios2UnidadLockers Metálico 5 cuerpos, de acuerdo a bases técnicas adjunta.Locker 5 cuerpos 10 casilleros acero $ 394.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789.610 $ 789.610
Total Neto $ 789.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.026
TOTAL OC $ 939.636


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.