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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1409-109-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de mobiliario para dependencias del Aeropuerto el Tepual, Puerto Montt. DESDE 1409-7-LE24. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1409-7-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto El Tepual |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
150025,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto El Tepual |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-11-2024 |
| RETENCION 2% | LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL
2% SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ARTICULO N°37, DE LA LEY 16.752. |
| Lugar de Entrega | Aeropuerto el Tepual
DGAC- Oficina Logística
Contacto: Sr. Sergio Sáez. 065-2-486272
Sr. Ariel Albornoz. 65-2-486274 |
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Proveedor |
SOLUCIONES |
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Razón Social |
JUAN CARLOS POBLETE CANO
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R.U.T. |
7.065.462-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOLUCIONES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24112405
| Armarios | 2 | Unidad | Lockers Metálico 5 cuerpos, de acuerdo a bases técnicas adjunta. | Locker 5 cuerpos 10 casilleros acero |
$ 394.805,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 789.610
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$ 789.610
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Total Neto
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$ 789.610
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 150.026
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$ 939.636
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.