Orden de Compra. Nº1409-120-SE21 "REPARACIÓN DE CAMIONETA FISCAL DE EL TEPUAL"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-120-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2021
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE CAMIONETA FISCAL DE EL TEPUAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409-16-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22152 del sistema CGU+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Dirección General de Aeronáutica Civil
Comuna Puerto Montt
Impuesto 29282,42
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual Dirección General de Aeronáutica Civil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURA ELECTRONICA
- LA FACTURA DEBERÁ EMITIRSE SÓLO CUANDO LOS BIENES Y/O SERVICIOS HAYAN SIDO RECIBIDOS A PLENA CONFORMIDAD, DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA.

- FACTURACIÓN ELECTRONICA:
UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRONICAS EN FORMATO XML AL MAIL dte.recepcion@dgac.gob.cl. 
DEBERÁ SEÑALAR EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA FACTURA.

DESCUENTO 2% LEYLA DGAC RETIENE POR TODAS LAS COMPRAS UN IMPUESTO DEL 2% SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ART. 37 DE LA LEY N° 16.752.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor veronica emma atencio badilla
Razón Social VERONICA EMMA ATENCIO BADILLA
R.U.T. 8.518.814-3
Sucursal veronica emma atencio badilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1GlobalServicio de mantenimiento de camioneta fiscal N° 34, patente FCPS-85, de acuerdo a presupuesto N° 631.Cambio de aceite y filtro de aceite de motor.Cambio de filtro de combustible. Cambio de filtro de aire de Camioneta Chevrolet DMAX FCPS-85. $ 154.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.118 $ 154.118
Total Neto $ 154.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.282
TOTAL OC $ 183.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.